Korekta faktury a deklaracja VAT-7 - miesiąc bieżący czy wystawienia faktury?
REKLAMA
PYTANIE:
Prowadzę działalność gospodarczą i dokonałem sprzedaży na rzecz innej Spółki. Po analizie umowy okazało się, iż zastosowałem błędną podstawę opodatkowania i kwota faktury powinna zostać pomniejszona.
Czy korektę do faktury wystawionej w marcu powinienem uwzględnić w deklaracji VAT-7 za marzec czy też w bieżącej deklaracji?
ODPOWIEDŹ:
Żadne z przedstawionych rozwiązań nie jest prawidłowe.
W tym przypadku uwzględnienie korekty w deklaracji VAT-7 będzie możliwe tylko wtedy, gdy uzyska Pan potwierdzenie otrzymania wskazanej korekty
faktury przez tę Spółkę... Więcej ››
Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników
Publikacja przedstawia wytyczne dotyczące rozliczania VAT i akcyzy od sprowadzanych samochodów. Omawia także kwestie związane z płatnościami faktur na rachunek bankowy, stosowaniem split payment oraz wyborem kwartalnego rozliczenia na rok 2024.
Sprawdź
REKLAMA

- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
Komentarze(0)
Pokaż: